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      做賬報(bào)稅
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      香港公司做帳審計(jì)報(bào)稅
      發(fā)表于 2012年07月28日 瀏覽:
      文章導(dǎo)讀:為了令企業(yè)家更好地了解香港的經(jīng)營環(huán)境、企業(yè)管理以及帳務(wù)稅務(wù)處理的相關(guān)知識(shí),我司根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求和存在的疑問, 對(duì)香港的有限公司和無限公司的做賬、核數(shù)和報(bào)稅問題進(jìn)行了分析和比較,并制定以下說明書:   1.做帳報(bào)稅--有限公司和無限公司的區(qū)別   ※ 是否核數(shù)的區(qū)別:公司在發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下,無限公司不用通過核數(shù)的過程,做完賬直接根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表向稅局申報(bào)納稅即可;有限公司則不同, 有限公司做完賬后,通過香港核數(shù)師核數(shù)后,出具核數(shù)報(bào)告,根據(jù)審計(jì)報(bào)告所列數(shù)據(jù)才可...
      為了令企業(yè)家更好地了解香港的經(jīng)營環(huán)境、企業(yè)管理以及帳務(wù)稅務(wù)處理的相關(guān)知識(shí),我司根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求和存在的疑問, 對(duì)香港的有限公司和無限公司的做賬、核數(shù)和報(bào)稅問題進(jìn)行了分析和比較,并制定以下說明書:

       

      1.做帳報(bào)稅--有限公司和無限公司的區(qū)別

       

      ※ 是否核數(shù)的區(qū)別:公司在發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下,無限公司不用通過核數(shù)的過程,做完賬直接根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表向稅局申報(bào)納稅即可;有限公司則不同, 有限公司做完賬后,通過香港核數(shù)師核數(shù)后,出具核數(shù)報(bào)告,根據(jù)審計(jì)報(bào)告所列數(shù)據(jù)才可以向稅局申報(bào)納稅。

      ※ 香港利得稅稅率不同:無限公司稅率為15%,  有限公司稅率為16.5%

      ※ 年審年報(bào)不同:有限公司必須做年審年報(bào),無限公司只要做年審就可以了,也就是說無限公司只要到稅局做商業(yè)登記證的更新,就不必到公司注冊(cè)處做年報(bào)了。

       

      2.做帳報(bào)稅--如何判斷自己的公司是否可以零報(bào)稅——有經(jīng)營和無經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)

       

      注冊(cè)香港公司后,沒有經(jīng)營的公司可以直接零報(bào)稅, 有經(jīng)營的公司就必須做賬、核數(shù)才能報(bào)稅。 當(dāng)然,從某種意義上來講,只要您以公司名義進(jìn)行商業(yè)上的交易或活動(dòng), 您已經(jīng)開始經(jīng)營業(yè)務(wù)了。 要是從書面記錄來講,可以由以下幾個(gè)方面來判斷,符合其中一方面的即為有經(jīng)營業(yè)務(wù):

      ※ 銀行帳戶已經(jīng)留下經(jīng)營記錄;

      ※ 政府海關(guān)、物流公司已經(jīng)留下進(jìn)出口記錄;

      ※ 與香港客商發(fā)生購銷關(guān)系;

      ※ 在香港已經(jīng)聘請(qǐng)雇員;

      ※ 容許或授權(quán)在香港使用專利,商標(biāo)設(shè)計(jì)等資料;

      ※ 容許或授權(quán)在香港使用動(dòng)產(chǎn)收取租金,租賃費(fèi)等款項(xiàng);

      ※ 委托在香港代銷;

      ※ 其它得自或產(chǎn)生于香港的利潤。

       

      3.香港公司做帳報(bào)稅的模式

       

      在香港, 處理報(bào)稅大約有三種情況:

      ※ 零報(bào)稅——適合沒有經(jīng)營的公司;

      ※ 做賬后直接報(bào)稅——適合有經(jīng)營的無限公司;

      ※ 做賬、核數(shù)后才能報(bào)稅——適合有經(jīng)營的有限公司

       

      4.零報(bào)稅

       

      若在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi),公司無經(jīng)營,則該年就可向政府申請(qǐng)豁免做帳、核數(shù)和繳納稅款, 直接進(jìn)行零報(bào)稅即可。香港政府要求企業(yè)每年申報(bào)一次。辦理時(shí)間:一般新公司會(huì)在第18個(gè)月收到香港稅局發(fā)來的利得稅表,零申報(bào)必須在收到稅表后的一個(gè)月內(nèi)持填報(bào)好的利得稅表去稅局報(bào)稅。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià):680元。零報(bào)稅辦理流程:收到香港稅局的利得稅表==》股東確認(rèn)簽署==》交付報(bào)稅費(fèi)用==》到稅局辦理報(bào)稅事項(xiàng)==》辦理完畢,回饋客戶

       

      5.財(cái)政年度及報(bào)稅時(shí)間表

       

      財(cái)政年度:財(cái)政年度一般為12個(gè)月,第一年可以延至18個(gè)月;報(bào)稅時(shí)間一般為財(cái)政年度結(jié)束后一個(gè)月, 如果不能按期報(bào)稅,必須在有效期內(nèi)申請(qǐng)延期。以下是報(bào)稅時(shí)間表,僅供參閱:

      財(cái)政年度 (結(jié)帳月份)               延期后最晚報(bào)稅時(shí)間

      1-3月                               當(dāng)年11月15號(hào)

      4-11月                              次年的4月15號(hào)

      12月                                次年的8月15號(hào)

       

      6.申報(bào)公司做賬前的準(zhǔn)備及需提交的資料

       

      ※ 做帳前的準(zhǔn)備:

      ①雖然香港政府要求按年度報(bào)稅, 企業(yè)一般不能等到年底才開始處理賬務(wù),一般應(yīng)在有經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就要開始準(zhǔn)備帳務(wù)資料;②票據(jù)的分類和整理:把銷售發(fā)票、成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票按時(shí)間順序進(jìn)行分類、整理、擺放。如票據(jù)比較多,可以在票據(jù)的右上角用鉛筆加上編號(hào)。并注意所有提供的單據(jù)日期與做帳期間的日期相符;③承認(rèn)的票據(jù):與中國內(nèi)地相比,香港政府承認(rèn)所有有公司簽章的發(fā)票(可自制)、收據(jù)以及便條。

       

      ※ 香港公司做帳需要提交的資料:

      ①銀行月結(jié)單及水單;②銷售票據(jù):發(fā)票、合同;③成本票據(jù):發(fā)票、合同; 4、費(fèi)用票據(jù):工資、租金(須提供租賃合同或協(xié)議)、運(yùn)費(fèi)等; 5、其它相關(guān)文件:章程正本一份、周年申報(bào)表、所有公司變更資料(若有)、固定資產(chǎn)票據(jù)、投資相關(guān)文件、做帳次年度的頭3~5筆購銷發(fā)票及相應(yīng)的收付款單據(jù)等。

      ※ 如何把票據(jù)移交給澤通:可根據(jù)本公司的實(shí)際情況按月、季度或半年度提供一次帳務(wù)資料,前提是要確保做帳、審計(jì)和報(bào)稅有充裕的時(shí)間。

       

      7.香港公司做帳、核數(shù)、報(bào)稅流程

       

      評(píng)估、報(bào)價(jià)、商洽后簽訂做帳報(bào)稅協(xié)議==》預(yù)交款項(xiàng)==》整理單據(jù),帳務(wù)處理==》做帳完畢==》付尾款==》交由核數(shù)師審計(jì)==》審計(jì)完畢==》報(bào)告交股東簽署==》會(huì)計(jì)師持簽署的審計(jì)報(bào)告去政府報(bào)稅==》相關(guān)文件返還客戶

       

      8.服務(wù)價(jià)格及付款方式

       

      歡迎用現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、電匯、支票或本票支付到我們指定的香港或內(nèi)地帳戶。

       

      9.香港公司做帳報(bào)稅辦理時(shí)間:

       

      辦理時(shí)間:從客戶將單據(jù)送交澤通算起,視客戶帳務(wù)繁簡程度,根據(jù)客戶要求和報(bào)稅時(shí)間的安排,整個(gè)做帳、核數(shù)、報(bào)稅的時(shí)間約需10天至3個(gè)月不等。

       

      10.香港公司報(bào)稅延誤和政府罰則

       

      如果延誤報(bào)稅,稅局會(huì)根據(jù)延誤時(shí)間的長短處以金額不等的罰款,最低罰款金額為HK$1200元。

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